効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.30人 0.30人
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
助産施設及び母子生活支援施設に関する相談に 対して,児童福祉法に基づき必要な調査などを行
い適当と判断された場合は入所措置を行う。
課 題
自立支援や母子生活の安全を確保するために,引き続
き関係機関の連携が必要。
課 題 成
果
相談者に対して関係機関と連携がとれ適切な支援に繋
がったため,措置者0世帯となった。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
568千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-2,759千円 4,503千円 事業コスト
(A+B)
2,278千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 2,278千円
事
業 の 目
的
母親と児童の福祉の増進を図り,その世帯が自 立して社会の共同生活に適応できるようにするた め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
母子生活支援施設への入所措置を行うことにより,経済 的支援と自立支援及び母子生活の安全を確保する。
事 業 計
画
母子生活支援施設への入所措置を行うことにより,経済 的支援と自立支援及び母子生活の安全を確保する。
事業費(A) 0千円 530千円 2,274千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
母子生活支援施設入所措置なし。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 530千円 0千円 0千円 改
善 目 標
入所後についても,入所者が自立支援を図れるよう関係 機関との調整をする。
改
善 目 標
入所者の退所後の生活がスムーズに支援出来るように 関係機関との調整をする。
1,137千円 0千円
2,229千円 2,229千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 根拠法令等 児童福祉法
県支出金 0千円 0千円 569千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 0世帯 0世帯
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 母子生活支援施設入所世帯数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
福祉部 こども課 子ども福祉係 01 03 02 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 施設入所措置事業
指標名 措置世帯世帯数
6,687千円 予算事業名
総人件費 6,834千円 6,687千円
児童福祉対策に要する経費
福祉部 こども課 子ども福祉係 01 03 02 01 11 目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
6,687千円 予算事業名
総人件費 6,834千円 6,687千円
児童福祉対策に要する経費
総事業コスト 13,885千円 13,571千円 19,555千円
事務事業名 02 高等技能訓練促進事業
指標名 支給人数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 高等技能訓練促進費支給人数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 6人 6人
-4,698千円 7,455千円 0千円
根拠法令等
平成26年度つくば市高等技能訓練促進費
等交付要項
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
市報やHP で事業の周知をする。
改
善 目 標
市報やHP で事業の周知を徹底する。 - - -
-2,229千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
資格取得をすることで,就職に有利になり,生活の安定や 自立支援が図れるように支援する。
事 業 計
画
資格取得をすることで,就職が有利になり,安定した生 活と自立が出来るように支援する。
事業費(A) 7,051千円 6,263千円 9,939千円 0千円
内 訳
国庫支出金 5,288千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
高等技能訓練促進費を支給することで,母子家庭等の
修学期間中の生活の安定に役立った。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
9,329千円 事業分類 A 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
平成27年度新規 6名に高等技能訓練促進費を実施し
た。正看護師3名, 准看護師2名,美容師1名
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 1,763千円 1,565千円 2,484千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) 2,278千円 2,229千円
8,492千円 12,168千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
看護師等就職するのに有利となる資格の取得の ために,養成機関において2年以上のカリキュラ
ムを就業する際,2年を限度に高等技能訓練促進 費を支給する。
課 題
職業訓練を受けている学校から情報提供を受けた申請
者が多く事業の周知が十分でない。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-母子家庭の母及び父子家庭の父が就職する際
に有利で,かつ生活の安定に資する資格の取得 を促進するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間
H29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
-福祉部 こども課 子ども福祉係 01 03 02 01 11 目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
6,687千円 予算事業名
総人件費 6,834千円 6,687千円
児童福祉対策に要する経費
総事業コスト 13,885千円 13,571千円 19,555千円
事務事業名 03 母子・寡婦福祉連合会
指標名 母子寡婦福祉金貸付実施件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 母子福祉金の貸付決定者数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 8件 7人
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 母子及び寡婦福祉法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
関係機関と連携を密にし情報収集し,様- な支援制度を 使用可能な媒体を利用し周知する。
改
善 目 標
茨城県や茨城県母子寡婦福祉連合会等の関係機関と 連携し,ひとり親家庭の支援制度について,周知する。 - - -
-2,229千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
母子,父子及び寡婦家庭等における様- な支援制度をホ - ムペ- ジや窓口来庁時にチラシ等で周知する。
事 業 計
画
母子・父子及び寡婦家庭等における様々な支援制度を HP や窓口来庁時にチラシ等で周知する。
事業費(A) 0千円 91千円 655千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無
-成 果
母子・父子及び寡婦家庭等の生活の安定に寄与するこ
とができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
2,278千円 事業分類 B 任意的事業(小規模)
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・母子家庭等を対象にした融資相談を実施し,県に進達 した。
母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定者 7名
・母子家庭等の人が茨城県母子寡婦福祉連合会の日 常生活支援事業の支援を受ける際の受付事務を行い, 登録申請書を送付した。
日常生活支援事業登録者 7名
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 91千円 655千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) 2,278千円 2,229千円
2,320千円 2,884千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
つくば市母子寡婦福祉会,茨城県母子寡婦福祉 連合会および茨城県との連携をとりながら県及び 連合会の施策(母子寡婦福祉資金貸付や日常生
活支援事業,母子寡婦福祉小口融資貸付,母子 自立支援プログラム事業等)を展開していく。
課 題
ひとり親家庭等の様々な支援制度について,市報やHP
により周知する必要がある。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-母子・父子及び寡婦家庭等の生活の安定と自立
促進のため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間
H29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
-6,878千円 予算事業名
総人件費 6,965千円 6,451千円
児童扶養手当支給に要する経費
総事業コスト 668,386千円 669,380千円 678,699千円
福祉部 こども課 子ども福祉係 01 03 02 01 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 児童扶養手当支給事業
指標名 支給対象者数
1,532人
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 児童扶養手当の認定請求をした支給対象者数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 児童扶養手当法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 1,442人
一般財源 441,019千円 443,216千円 220,402千円 219,713千円 改
善 目 標
経済支援により,ひとり親家庭の生活の安定と自立の 促進のために,一世帯でも多く制度に対し正しい理解を 周知させる。
改
善 目 標
認定請求や現況届出の際に,支給要件を確認してもら うためのチェックリストを使用し,再度説明を行うことで周 知する。
223,570千円 0千円
6,451千円 6,878千円
時間外
勤務
328.00時間 190.00時間 350.00時間 事
業 の 目
的
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するた め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.80人
0千円
地方債 個別計画 子ども・子育て支援プラン
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
ひとり親家庭の経済的な支援をする。 ・通年 認定請求,変更等
・8月児童扶養手当の現況届
・4月・8月・12月定期払
事 業 計
画
ひとり親家庭の経済的支援をする。 ・通年 認定請求,変更等
・8月児童扶養手当の現況届
・4月・8月・12月定期払
事業費(A) 661,421千円 662,929千円 671,821千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
児童扶養手当の認定請求により,ひとり親家庭に児童 扶養手当を支給した。
児童扶養手当新規認定210件
支給対象者1,532人 全部支給停止者数240人
支給金額661,963千円
上
半 期 活
動 実
績
-新規申請,各種変更届け等を受理し,対象者に
児童扶養手当を支給する。
課 題
支給に際し,状況確認が必要な世帯については,訪問 調査を行っている。児童扶養手当制度を理解していない
世帯があるため,認定請求時や現況届出時に受給要件 の説明が必要である。
課 題 成
果
経済的支援により,ひとり親家庭の生活の安定と自立
の促進に寄与した。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
448,251千円 0千円
臨時職員等 有 有 有
-669,380千円 678,699千円 事業コスト
(A+B)
668,386千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 6,965千円
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.80人 0.80人
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.03人 0.03人
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
区会等からの遊具等の設置及び修繕等の申請を 受付し,補助の要件に該当する場合に補助金の 交付を決定し,実績報告を受け補助金額の確定
を行う。遊具の設置及び修繕費用の2分の1を補 助。ただし,設置500千円,修繕50千円を限度。
課 題
各区会等に対し,当補助金の周知を行う。
課 題 成
果
各区会等が遊具を点検するきっかけとなるとともに,補 助金を交付し遊具の修繕することにより安全に保つこと
ができた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
600千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-278千円 823千円 事業コスト
(A+B)
499千円 執行体制 補助金(直接)
人件費(B) 228千円
事
業 の 目
的
子供に安全な遊び場を与え,心身の健全な発達 に資することを目的として,区会等が行う子供の 遊び場の遊具の設置及び修繕に要する経費を補
助するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.03人
0千円
地方債 個別計画 次世代育成支援対策行動計画・後期計画
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
「広報つくば」に年2回(7月号・1月号)掲載し,各区会会 に周知する。
事 業 計
画
8月に区長へ通知し,周知する。
事業費(A) 271千円 50千円 600千円 0千円
事業分類 E 補助金・負担金事業
0千円 0千円
活 動
実 績
平成27年度は1件,筑波地区の遊具修繕に補助金を交
付した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 271千円 50千円 0千円 0千円 改
善 目 標
区会等からの相談に対し,十分な説明を行い,補助金を 申請しやすい体制づくりを行う。
改
善 目 標
各区長へ通知し,補助金を申請しやすい体制をつくる。
0千円 0千円
228千円 223千円
時間外
勤務
0.00時間 1.75時間 0.00時間 根拠法令等
こどもの遊び場遊具設置修繕補助金交付
要綱
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 6件 1件
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要
各区会等からの遊具の設置及び修繕に対する補助 金交付件数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
福祉部 こども課 子ども福祉係 01 03 02 01 13
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 子どもの遊び場設置事業
指標名 各区会等が管理する遊具の設置及び修繕件数
223千円 予算事業名
総人件費 228千円 228千円
子どもの遊び場設置事業に要する経費
効率性
-総合評価 A:成果を維持して継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.50人 0.50人
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 高:成果が向上(高水準を維持)している
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
家庭相談員を4名配置し,電話や面接,訪問等に より,児童に関する様- な相談に対して助言や指
導を行い,問題解決に向けて援助活動をする。 課 題
相談内容が複雑化するなか,短期間で効果的な対応を
することが難しくなっている。
課 題 成
果
児童相談所をはじめとした関係機関と連携しながら対応
することによって,効果的な援助を行うことができた。 上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
7,155千円 0千円
臨時職員等 有 有 有
-10,823千円 10,869千円 事業コスト
(A+B)
10,613千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 3,797千円
事
業 の 目
的
複雑・多様化する家庭児童相談にきめ細かな対 応をし,支援の必要な家庭に的確な支援を行うた め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人
0千円
地方債 個別計画 子ども・子育て支援プラン
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
児童相談所をはじめとした関係機関と連携しながら,効 果的な援助を引き続き行う。
事 業 計
画
児童相談所をはじめとした関係機関と連携しながら,家 庭訪問等の効果的な援助を引き続き行う。
事業費(A) 6,816千円 7,109千円 7,155千円 0千円
事業分類 A 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
相談延べ件数 2,109件(うち虐待件数 66件) 内訳
・電話 1,584件
・面接 349件 ・訪問 121件
・その他 55件
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 6,816千円 7,109千円 0千円 0千円 改
善 目 標
要保護児童地域連絡協議会等を活用し,様- な相談ケ-スの対応を学習しより良い支援を行う。
改
善 目 標
要保護児童対策地域協議会等を活用したり,児童相談 所等の専門的なアドバイスを受けて,相談者に対して効 果的な支援を行う。
0千円 0千円
3,714千円 3,714千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 根拠法令等 児童福祉法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 2,274件 2,109件
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 家庭児童相談の件数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
福祉部 こども課 子育て支援係 01 03 02 01 14
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 家庭相談員活動事業
指標名 相談件数
11,142千円 予算事業名
総人件費 11,391千円 11,142千円
要保護児童対策に要する経費
福祉部 こども課 子育て支援係 01 03 02 01 14 目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
11,142千円 予算事業名
総人件費 11,391千円 11,142千円
要保護児童対策に要する経費
総事業コスト 18,769千円 19,205千円 19,545千円
事務事業名 02 子育て支援短期養育事業
指標名 利用述べ日数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 子育て支援短期養育事業利用述べ日数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 63日 132日
-327千円 327千円 0千円
根拠法令等 児童福祉法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
児童を安全に養育できるように支援する。負担金の未納 をなくす。
改
善 目 標
相談者の必要にあわせて児童を安全に養育できるよ う,委託する施設を追加する。
- - -
-3,714千円
事
業 の 目
的
県支出金 324千円 254千円 327千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 子ども・子育て支援プラン
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
負担金未納の保護者に対し,電話連絡や来庁時に納付 相談をする。
事 業 計
画
委託契約している養護施設をH27年度当初契約してい る3か所から5か所に増やし,できるだけ保護者の希望
通りに児童を預けられるようにする。
事業費(A) 486千円 913千円 1,167千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 有 有 有
成 果
児童を安全に養育できる場所があるということで,保護
者の安心につながった。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
4,283千円 事業分類 A 任意的事業
その他特財 0千円 71千円 205千円 0千円
活 動
実 績
子育て支援短期養育事業利用者 H27年度登録児童数 22人
利用延べ人数 28人 利用延べ日数 132日
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 162千円 261千円 308千円 0千円
執行体制 全て委託
人件費(B) 3,797千円 3,714千円
4,627千円 4,881千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
児童養護施設「社会福祉法人茨城県道心園(土 浦市)」,「社会福祉法人同仁会」,「社会福祉法 人筑波会」と委託契約を結び,あらかじめ登録し
た児童を保護者の申請により上限7日間まで預 かる。
課 題
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-家庭において児童を養育することが一時的に困
難となった場合に,児童養護施設において一定 期間養育・保護を行うことにより児童及び家庭の
福祉の向上を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人 0.50人 0.50人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間
H29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 A:成果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 高:成果が向上(高水準を維持)している
評
価
-福祉部 こども課 子育て支援係 01 03 02 01 14 目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
11,142千円 予算事業名
総人件費 11,391千円 11,142千円
要保護児童対策に要する経費
総事業コスト 18,769千円 19,205千円 19,545千円
事務事業名 03 要保護児童対策地域協議会の運営
指標名 会議開催数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 要保護児童対策地域協議会の会議開催数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 13回 13回
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 児童福祉法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
児童虐待防止については,関係機関と連携して支援して いく。
改
善 目 標
児童虐待の未然防止については,関係機関と連携して 保健センター等と連携して支援していく。
- - -
-3,714千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 子ども・子育て支援プラン
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
児童虐待防止月間には,オレンジリボンや相談機関が掲 載されたカ- ドやティッシュを公的機関で配布し,虐待防
止啓発をする。
事 業 計
画
・特に心配な家庭に対しては,保健センター等と連携し て家庭訪問等を定期的に実施する。
・児童虐待防止月間には,オレンジリボンや相談機関が
掲載されたカードや啓発物を公共機関で配布し,虐待防 止系月運動をする。
事業費(A) 76千円 41千円 81千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 有 有 有
成 果
関係機関が情報を共有して役割分担をして,援助方針 に従い要保護児童の支援を行うことにより,主訴の改善
や解消をすることができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
3,873千円 事業分類 A 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
要保護児童対策地域協議会を開催し,関係各課と連携 し支援した。
・代表者会議開催 1回(つくば市虐待防止ネットワーク
運営委員会) ・実務者会議開催1回
・個別ケース検討会議開催 11回
・対象児童延べ人数11人
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 76千円 41千円 81千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) 3,797千円 3,714千円
3,755千円 3,795千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
関係機関の代表者からなる代表者会議,実務担 当者による実務者会議,個別の事例について適
時検討する個別ケ- ス検討会議を開催する。
課 題
児童虐待の未然防止や早期発見への取り組みができる
体制を強化する必要がある。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-関係機関等が必要な情報を共有し,支援内容に
関する協議を行うことで,対象の早期発見及び適 切な保護や支援をするため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人 0.50人 0.50人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間
H29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 A:成果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 高:成果が向上(高水準を維持)している
評
価
-効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.10人 0.10人
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
未達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労 働者や主婦等を会員として,児童の預かり等の 援助を受けることを希望する者と当該援助を行う
ことを希望する者との相互援助活動に関する連 絡,調整を行う。
課 題
利用会員に対し協力会員の数が少なく,困難ケースや 急な依頼が増えてきていることから,すべての派遣依頼
に応えることが難しい状況である。
課 題 成
果
子育てを助け合える相互扶助組織があり,コーディネー ターが調整を行うことで,子育て家庭へのきめ細かい支
援を行うことができた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
2,534千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-8,343千円 8,343千円 事業コスト
(A+B)
8,360千円 執行体制 全て委託
人件費(B) 760千円
事
業 の 目
的
仕事と育児の両立及び子育て家庭の育児を支援 するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人
0千円
地方債 個別計画 子ども・子育て支援プラン
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者 や主婦等を会員として,児童の預かり等の援助を受ける ことを希望する者と当該援助を行うことを希望する者と
の相互援助活動に関する連絡,調整を行う。
事 業 計
画
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者 や主婦等を会員として,児童の預かり等の援助を受ける ことを希望する者と当該援助を行うことを希望する者と
の相互援助活動に関する連絡,調整を行う。
事業費(A) 7,600千円 7,600千円 7,600千円 0千円
事業分類 A 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
つくば市社会福祉協議会に委託し,会員の募集,登録,
相互援助活動の調整,会員に対する研修等を実施し た。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 2,534千円 2,534千円 2,533千円 2,533千円 改
善 目 標
協力会員を増やす。
改
善 目 標
広報紙やHP 等を活用し,新規協力会員を増やしていく。
2,533千円 0千円
743千円 743千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 根拠法令等 児童福祉法
県支出金 2,533千円 2,533千円 2,533千円 総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 1,450人 1,406人
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 依頼会員,協力会員,両方会員の数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
福祉部 こども課 子育て支援係 01 03 02 01 15
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 ファミリ- サポ- トセンタ- 事業
指標名 合計会員数
11,626千円 予算事業名
総人件費 15,291千円 10,060千円
子ども・子育て支援に要する経費
福祉部 こども課 子育て支援係 01 03 02 01 15 目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
11,626千円 予算事業名
総人件費 15,291千円 10,060千円
子ども・子育て支援に要する経費
総事業コスト 28,320千円 22,993千円 23,004千円
事務事業名 02
子育て支援情報システムの構築及び 運営管理
指標名 ホ- ムペ- ジアクセス数 指標種別 成果指標
指標の概要
つくば子育て支援情報システム,保育所ポ- タル,児 童館ポ- タルへの1年間のアクセス数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 117,392件 118,052件
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
常に情報を最新の状態に保つ。
改
善 目 標
常に最新の情報を保てるよう,情報の収集,更新を行 う。
- - -
-2,310千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 子ども・子育て支援プラン
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
全市的に子育て及び子育て支援情報を収集し,「つくば
市子育て支援情報システム」及び「つくば子育てべんり 帳」等を通じて情報提供をする。インタ- ネットと紙媒体を 活用し,効果的に情報発信をする。
子育てに関する前向きな雰囲気を醸成するため,つくば 安心安全子育てネット推進協議会との共催による自主 上映会を6月に開催する。
事 業 計
画
全市的に子育て支援情報を収集し,「つくば市子育て支 援情報システム」等のホームページ及び「つくば子育て べんり帳」等を通じて効果的に情報提供をする。
子育てべんり帳については,冊子を改訂し,新しく発行 する。
事業費(A) 1,414千円 1,413千円 1,430千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
子育て家庭に対して,新しく多様な情報を提供すること ができた。情報を提供することで,子育てに対する不安
感や負担感の軽減,楽しい子育てへの応援につながっ た。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
3,747千円 事業分類 A 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
「子育て支援情報システム」,「保育所ポータルサイト」,
「児童館ポータルサイト」の管理運営を行ったほか,民間 情報を中心とした「みんなでつくるつくば子育てポータル サイト」への運営協力を行った。
つくば安全安心子育てネット推進協議会との共催により 自主上映会を開催した。
つくば子育てべんり帳を子育て家庭に配布し,ホーム ページとともに情報を発信した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 1,414千円 1,413千円 1,430千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費(B) 2,333千円 1,540千円
2,953千円 3,740千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
全市的に子育て及び子育て支援情報を収集し, 「つくば市子育て支援情報システム」及び「つくば 子育てべんり帳」等を通じて提供する。インタ
-ネットと紙媒体を活用して,効果的に情報発信を する。
課 題
最新の子育て支援情報を把握し,常時サイトを更新しな がら,市民が必要とする情報を提供していく必要があ
る。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-子育てに関する情報を発信して,子育てしやすい
環境を整備するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人 0.20人 0.30人
時間外
勤務
20.00時間 20.00時間 30.00時間
H29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
-福祉部 こども課 子育て支援係 01 03 02 01 15 目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
11,626千円 予算事業名
総人件費 15,291千円 10,060千円
子ども・子育て支援に要する経費
総事業コスト 28,320千円 22,993千円 23,004千円
事務事業名 03
幼児2人同乗用自転車購入費補助事 業
指標名 補助件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要
補助金申請者に対し,幼児2人同乗用自転車購入費 の補助件数。
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - - - 50件 50件 50件 50件 50件 50件 50件
総合戦略
- - - - 実績 50件 37件
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
幼児二人同乗用自転車購入費補助金交
付要綱
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
より多くの人に補助できるよう,予算の拡充等をしてい く。
改
善 目 標
広報を強化し,事業の周知を徹底する。 - - -
-743千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
子ども・子育て支援プラン 自転車のまちつくば行動計画
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
幼児2人同乗用自転車の購入者に対し,半額(上限2万 円)を補助する。
事 業 計
画
年1回の広報紙への掲載だけでなく,子育て支援情報シ ステムを活用し,事業の周知を図る。
事業費(A) 1,000千円 740千円 1,000千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
子育て家庭への経済的負担の軽減が図れた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
1,782千円 事業分類 E 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
申請 41件,交付中止 4件
補助金交付合計額 740,000円
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 1,000千円 740千円 1,000千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) 782千円 743千円
1,483千円 1,743千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
幼児2人同乗用自転車の購入者に対し,半額(上
限2万円)を補助する。
課 題
例年よりも補助金交付申請件数が減少しており,広報
の強化が必要である。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
未達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-多子世帯の子育て家庭への経済的負担の軽減
及び交通の安全確保のため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人 0.10人 0.10人
時間外
勤務
8.00時間 0.00時間 0.00時間
H29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 D:成果を向上させる必要有り 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 低:成果が低下(低水準を維持)している
評
価
-福祉部 こども課 子育て支援係 01 03 02 01 15 目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
11,626千円 予算事業名
総人件費 15,291千円 10,060千円
子ども・子育て支援に要する経費
総事業コスト 28,320千円 22,993千円 23,004千円
事務事業名 04 あかちゃんの駅推進事業
指標名 赤ちゃんの駅整備総数 指標種別 活動結果指標
指標の概要
新たに赤ちゃんの駅を整備する他,これまでに整備し てきた赤ちゃんの駅についても,必要に応じ修繕等を
行い,広報活動に努める。 目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - - - 50ヶ所 51ヶ所 52ヶ所 53ヶ所 54ヶ所 55ヶ所 56ヶ所
総合戦略
Ⅱ 1 1 子育て環境の整備 実績 50ヶ所 52ヶ所
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
赤ちゃんの駅として指定してきた施設について,修繕等 の必要性について点検する。新たな駅を整備する他,広 報活動に力をいれる。
改
善 目 標
あかちゃんの駅として登録してきた施設について,修繕 等の必要性を点検する。新たな駅を整備するほか,広 報活動を強化する。
- - -
-743千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 子ども・子育て支援プラン
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
これまでに整備した赤ちゃんの駅について修繕等の必 要性について調査する。赤ちゃんの駅を新たに1駅整備 する。チラシやポスタ- 等を作成しこれまでに整備した赤
ちゃんの駅と合わせて広報する。
事 業 計
画
あかちゃんの駅を新たに1ヶ所整備するとともに,市民, 民間事業者等に積極的に周知する。
事業費(A) 320千円 0千円 302千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
「あかちゃんの駅」の登録施設数を増やすことにより,子
育て家庭が外出しやすい環境を整えた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
1,099千円 事業分類 A 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
二の宮交流センターでオムツ替えベッド等を整備し,あ
かちゃんの駅として登録するとともに,松代交流セン ター,並木交流センターを新規登録した。(サイエンスイ ンフォメーションセンターの廃止に伴い登録を削除)
※ 事業費は,「まち・ひと・しごと創生事業」から令達
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 320千円 0千円 302千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) 779千円 743千円
743千円 1,045千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
乳幼児を抱える子育て家庭が,外出中に授乳やオ ムツ替えなどで立ち寄ることができる施設を「あか ちゃんの駅」として登録し,子育て家庭が外出しや
すい環境を整備する。目印としてステッカ- を掲示 する。
課 題
これまでにあかちゃんの駅として整備し登録してきた施 設の修繕等の必要性を点検するとともに,あかちゃんの
駅の認知度をより高める必要がある。また,民間事業者 へのさらなる浸透が必要。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-子育て家庭が出かけやすい環境を整備すること
により,子どもを安心して生み育てることができる まちづくりを推進するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人 0.10人 0.10人
時間外
勤務
7.00時間 0.00時間 0.00時間
H29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
-福祉部 こども課 子育て支援係 01 03 02 01 15 目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
11,626千円 予算事業名
総人件費 15,291千円 10,060千円
子ども・子育て支援に要する経費
総事業コスト 28,320千円 22,993千円 23,004千円
事務事業名 05 コミュニティづくり推進事業
指標名 コミュニティ組織数 指標種別 活動結果指標
指標の概要
市が活動を支援している子育て支援を目的とした地 域コミュニティ組織
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - - - 2団体 1団体 1団体 - - -
-総合戦略
- - - - 実績 1団体 1団体
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
地域コミュニティや子育て支援団体との連携・協働を強 化する。
改
善 目 標
地域コミュニティや子育て支援団体との連携・協働を強 化する。
- - -
-770千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 子ども・子育て支援プラン
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
・大穂地区のコミュニティ推進組織「くすのき会」の活動 支援
・子育て支援団体の連絡組織「かるがも・ねっと」の活動
支援
事 業 計
画
・大穂地区のコミュニティ推進組織「くすのき会」との協 働・連携
・地域の子育て支援団体の連絡組織「かるがも・ねっと」
の活動支援
事業費(A) 79千円 348千円 478千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
地域で子育て支援に参画する意識の醸成につながっ
た。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
839千円 事業分類 A 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・大穂地区のコミュニティ組織「くすのき会」の活動を市 民活動型協働事業により支援した。
・地域の子育て支援団体の連絡組織「かるがも・ねっと」 等の子育て支援団体の活動を支援した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 79千円 348千円 478千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) 760千円 770千円
1,118千円 1,248千円
H 29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
小学校区や中学校区ごとに,地域特性を生かし た市民主体の活動を支援し,子育てしやすいまち
づくりを推進する。
課 題
市民や地域主体による子育て支援活動に対し,子育て 支援の中核施設であるつくば市子育て総合支援セン
ターとの関わりを強化する必要がある。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-安心して子どもが育ち,子育てしやすい環境を整
備していく過程をとおして,住民同士の交流を深 め,より住みやすいまちを創造していくため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人 0.10人 0.10人
時間外
勤務
0.00時間 10.00時間 10.00時間
H29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
-福祉部 こども課 子育て支援係 01 03 02 01 15 目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
11,626千円 予算事業名
総人件費 15,291千円 10,060千円
子ども・子育て支援に要する経費
総事業コスト 28,320千円 22,993千円 23,004千円
事務事業名 06
子ども・子育て支援プランの策定及び 進行管理
指標名 子ども・子育て会議の開催回数 指標種別 活動結果指標
指標の概要
子ども・子育て支援プランの策定,点検・評価を実施 する外部審議機関である子ども・子育て会議の開催
回数 目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 5回 3回
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
次世代育成支援対策推進法
子ども・子育て支援法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
プランの適切な進捗管理体制を構築する。
改
善 目 標
プランの適切な評価方法を確立する。 - - -
-6,317千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 子ども・子育て支援プラン
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
子ども・子育て会議の開催(年3∼4回程度,7月・10月・ 1月を予定)。
事 業 計
画
子ども・子育て会議の開催(年4回程度)
事業費(A) 2,616千円 2,832千円 568千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無
-成 果
次年度に向けて進捗管理体制等を構築できた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
12,493千円 事業分類 C 義務的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
子ども・子育て会議を3回開催し,プランの進捗管理方法
等に対して,意見を頂戴したほか,公立幼稚園の統廃 合や保育施設の新設等について,審議した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 2,616千円 2,832千円 568千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) 9,877千円 5,521千円
8,353千円 6,885千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
「つくば市子ども・子育て支援プラン」を策定し,毎 年進捗状況の点検・評価を行うとともに,5年ごと
に計画の見直しを行う。
課 題
プランの進捗を図っていく上で,より適切な評価ができる
よう,点検手法を見直していく必要がある。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を提
供する体制の整備その他法に基づく業務の円滑 な実施が計画的に図られるようにするため
内
訳 正 職 員
従事 割合
1.20人 0.70人 0.80人
時間外
勤務
281.75時間 120.00時間 140.00時間
H29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
-効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.25人 0.25人
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
子育て親子の交流の場を提供するとともに,育児 等に関する相談,地域の子育て情報の提供,子
育てについての講習会等を実施する。
課 題
一部の出張広場においてスペースが不足しており,需
要に供給が追い付いていない。
課 題 成
果
みどりの駅前における出張広場事業の実施により,TX 駅前においても子育ての不安感や負担感を緩和するこ
とができた。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
16,510千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-43,995千円 51,448千円 事業コスト
(A+B)
44,338千円 執行体制 全て委託
人件費(B) 2,338千円
事
業 の 目
的
地域において子育て親子の交流等を促進するこ とにより,子育ての不安感や負担感を緩和し,子 どもの健やかな育ちを促進するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人
0千円
地方債 個別計画 子ども・子育て支援プラン
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
T X のみどりの駅前において,子育て支援拠点の出張広 場事業を実施し,駅前におけるニ- ズにこたえる。
事 業 計
画
7月以降の地域子育て支援拠点会議において出張広場 事業の展開について協議を実施し,各運営主体の意向
を調査する。
事業費(A) 42,000千円 42,079千円 49,532千円 0千円
事業分類 A 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
子育て総合支援センター及び民間保育所等の7か所の 通常広場を実施。地域交流センター等で8か所の出張
広場を実施し,新規でみどりの駅前においても実施を開 始した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 14,000千円 14,027千円 14,000千円 14,026千円 改
善 目 標
T X 駅前において子育て支援拠点の実施を出来るように する。
改
善 目 標
出張広場の実施個所が増えているが,需要と供給のバ ランスが取れていないため,配置の再検討を実施する。
16,511千円 0千円
1,916千円 1,916千円
時間外
勤務
22.00時間 22.00時間 22.00時間 根拠法令等 児童福祉法
県支出金 14,000千円 14,026千円 16,511千円 総合戦略
- - -
-戦略プラン Ⅰ 1 2 子育て環境の整備
- - -
-その他の指標 子育て支援拠点事業利用者数 - - -
-H27年度 H28年度
実績 7ヶ所 7か所
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要
子育て親子の交流の場となる「子育て支援拠点」の 数(子育て総合支援センタ- 含む。)
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
7ヶ所 8ヶ所 8ヶ所 9ヶ所 9ヶ所 9ヶ所 7ヶ所
その他特財 0千円 0千円
福祉部 こども課 子育て支援係 01 03 02 01 16
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 子育て支援拠点事業
指標名 子育て支援拠点数
3,854千円 予算事業名
総人件費 4,653千円 3,827千円
子育て支援拠点事業に要する経費
福祉部 こども課 子育て支援係 01 03 02 01 16 目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
3,854千円 予算事業名
総人件費 4,653千円 3,827千円
子育て支援拠点事業に要する経費
総事業コスト 78,582千円 77,817千円 85,524千円
事務事業名 02 子育て総合支援センタ- 運営事業
指標名 利用延べ人数 指標種別 活動結果指標
指標の概要
1年間における子育て総合支援センタ- を利用する人 数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン Ⅰ 1 2 子育て環境の整備 51,000人 50,000人 50,000人 50,000人 50,000人 50,000人 50,000人
総合戦略
- - - - 実績 48,008人 48,661人
-4,016千円 4,016千円 0千円
根拠法令等 つくば市子育て総合支援センタ- 条例
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
子育て総合支援センタ- における歳入事業について,認 知度の向上や利用の効率化を図り,増収につなげる。
改
善 目 標
独立採算制のある自主事業の展開及び貸室事業の利 用実績の向上させる。
- - -
-1,938千円
事
業 の 目
的
県支出金 4,016千円 4,016千円 4,016千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 子ども・子育て支援プラン
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
一時預かり事業の利用申込みと利用実績のかい離を少 なくするシステムの構築及び貸室事業と講座などの自
主事業の認知度の向上。
事 業 計
画
指定管理者に対して新規自主事業の提案を促し,内容 の精査を図る。また,貸室事業の利用促進を図るため
に広報を実施する。
事業費(A) 31,929千円 31,911千円 32,138千円 0千円
内 訳
国庫支出金 4,016千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
つどいの広場において昨年度よりも利用者が増加して おり,子育て相談などの子育て支援サービスの充実が
図れた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
34,244千円 事業分類 F 施設等維持管理事業
その他特財 20千円 20千円 20千円 0千円
活 動
実 績
利用者… 48,661人
・つどいの広場 43,551人,・一時預かり 1,931人,・貸し 室 665人,・出張広場 2,457人,・サークル交流 57人
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 23,877千円 23,859千円 24,086千円 0千円
執行体制 指定管理者
人件費(B) 2,315千円 1,911千円
33,822千円 34,076千円
H 29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
子育て総合支援センタ- において,指定管理者制 度を活用し,子育て親子の交流の場を提供すると ともに,育児等に関する相談,地域の子育て情報
の提供,一時預かり,子育てについての講習会 等を実施する。
課 題
一時預かり及び貸し室の利用状況が昨年度よりも低
い。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
未達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-市民が安心して子育てできる環境の充実を図る
ため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人 0.25人 0.25人
時間外
勤務
13.50時間 20.00時間 30.00時間
H29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
-効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-1.50人 1.50人
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
15歳到達後最初の3月31日までの間(中学校修 了前)にある児童を養育し,かつ生計を維持してい
る方に手当を支給する。
課 題
児童手当の申請漏れがないように制度についての周知
をする必要がある。
課 題 成
果
児童を養育している者に児童手当を支給することによ り,家庭における生活の安定に寄与するとともに,次代
の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上につな がった。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている
617,522千円 0千円
臨時職員等 有 有 有
-4,080,248千円 4,091,863千円 事業コスト
(A+B)
4,054,381千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 12,598千円
事
業 の 目
的
児童を養育している者に児童手当を支給すること により,家庭における生活の安定に寄与するとと もに,次代の社会を担う児童の健全な育成及び
資質の向上に資するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
1.50人
0千円
地方債 個別計画 子ども・子育て支援プラン
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
児童手当に関する法律に基づき実施する。 ・6月 児童手当現況届
・6月,10月,2月 定期払
事 業 計
画
児童手当法に基づき実施する。 ・6月 児童手当現況届
・6月,10月,2月 定期払
事業費(A) 4,041,783千円 4,068,155千円 4,078,851千円 0千円
事業分類 C 義務的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
中学卒業までの(15歳の誕生日後の最初の3月31日ま で)の児童を養育している人に児童手当・特例給付を支
給した。
支給人数20,166人(支給対象者20,406人)
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 674,478千円 620,674千円 2,693,844千円 2,840,219千円 改
善 目 標
児童手当の現況届について個別通知を行い,申請漏れ がないように周知する。
改
善 目 標
児童手当の現況届について,広報誌やHP への掲載及び 個人通知を行い申請漏れがないように周知する。
2,849,845千円 0千円
12,093千円 13,012千円
時間外
勤務
445.00時間 356.00時間 700.00時間 根拠法令等
平成22年度等における子ども手当の支給 に関する法律,平成23年度における子ど
も手当の支給等に関する特別措置法,児 童手当法
県支出金 673,461千円 607,262千円 611,484千円 総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 19,800人 20,166人
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 児童手当・特例給付支給人数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
福祉部 こども課 子ども福祉係 01 03 02 02 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 児童手当・特例給付支給事業
指標名 支給人数
13,012千円 予算事業名
総人件費 12,598千円 12,093千円
児童手当支給に要する経費